比如资产负债表里 其它应付款原来是20000加上这个固定资产原值1500=21500,我接着提了几个月折旧,发现资产负债表其它应付款还是有这个1500对吗我们是小规模纳税人,零申报,报税要有一个固定资产,就从法人那里买了个二手电脑,没给钱,假如提折旧三个月,其它应付款 增加9000,就变成21500+9000对吗我不明白,这个摊销的费用,结转到本年利润,其它应付款怎么一直有这个1500啊
凉凉凉
于2018-07-07 20:59 发布 790次浏览
- 送心意
姜老师
职称: 高级会计师
2018-07-07 21:06
你的做法是不对的。首先买固定资产借:固定资产 贷:其他应付款。按月计提折旧借:管理费用 贷:累计折旧。资产负债表体现的是固定资产净值,即固定资产原值-累计折旧后的余值。其他应付款不能增加或者减少。还是1500元。
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