送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2018-07-08 21:40

有张专用发票开错了,我上个季度做账了,记入应收账款,可是发票有损了,不给红冲,如何把应收账款销账呢

坚持 追问

2018-07-08 21:43

开的专票和对方的打款对应不起来,专票金额1800.对方打款1400.收入按1400入账,税款按1800*0.03吗

坚持 追问

2018-07-08 21:45

希望老师尽快给予指导

方老师 解答

2018-07-08 21:52

你们是差额征收企业,如果不是差额征收,不需要填写这张表。

坚持 追问

2018-07-08 21:57

没有差额啊,我填增值税申报表时先让我填这个表的,第二行全部应税收入是填开专票和不开专票的合计金额吗

方老师 解答

2018-07-08 22:17

直接空表保存看看,没有差额应该只填写主表的。

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