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9456290
于2018-07-09 14:01 发布 2012次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-07-09 14:01
你好!本身现在没有用预提费用这个科目了。要看你明细账,当时是怎么做的分录。
9456290 追问
2018-07-09 14:04
每个月预提费用水电费(水电实际使用的月份)到成本中的。次月收到发票再冲销预提。
宋生老师 解答
2018-07-09 14:07
您好!你预提的时候分录怎么做的?
2018-07-09 14:22
预提时:借:制造费用-水电费 管理费用-水电费 贷:预提费用-水电费 次月收到发票: 借:预提费用-水电费 贷:银存
2018-07-09 14:36
您好!这样的话,因为一开始是先计提的,除非计提的时候少计提了,不然不会借方余额的了。 建议你核对下明细账,看是不是这个原因。
2018-07-09 14:56
比如计提应付工资上月多了这月我就少计提数就平了。但是现在预提水电费这个问题就是上面的预提都已入算入成本了,
2018-07-09 14:58
您好!你也是一样少计提,这个月少入成本就可以了。
2018-07-09 15:13
老师,我这个月应该多计提吧??本月实际发生数是10万,现在预提费用在借方1万,我这月应该预提9万才能平吧?
2018-07-09 15:15
打字错了,应该预提11万
2018-07-09 15:16
你好!是的。就是这样的。少提1万
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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