送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-07-09 17:46

您的分录错误,正确分录如下: 
1、借:管理费用-福利费  1168 
借:应交税费-应交增值税-进项税额     198 
贷:应付职工薪酬-福利费      1366 
2、借:应付职工薪酬-福利费  1366 
贷:库存现金   1366 
3、借:管理费用-福利费  198 
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出    198

一一 追问

2018-07-09 17:57

进项税额在贷方有余额,什么时候转出呢?是不是转到  应交税费---应交增值税(未交增值税)这里?

方亮老师 解答

2018-07-09 17:58

应该是年末时与进项税额、转出未交增值税对冲。

一一 追问

2018-07-09 18:00

感谢老师耐心解答!

方亮老师 解答

2018-07-09 18:00

不客气。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!

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借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
同学你好 这个可以的
2022-09-19 16:26:52
借 :管理费用-冰箱 688.79 应交税费-应交增值税(进项税额)110.21 贷: 银行存款 799.00 进项转出 借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)110.21 借: 应交税费-应交增值税(进项税额)-110.21 转费用 借: 管理费用 110.21 借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)-110.21 这个对吧?
2018-07-19 11:50:44
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