购买了一些食品做福利,进项税已认证,报税时也已进项税转出,分录这样写对吗? 1、借:管理费用-福利费 1168, 应交税费-应交增值税-进项税额 198 贷:库存现金 1366 。2、借:应交税费-应交增值税-进项税额198贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出198
一一
于2018-07-09 17:43 发布 1208次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-07-09 17:46
您的分录错误,正确分录如下:
1、借:管理费用-福利费 1168
借:应交税费-应交增值税-进项税额 198
贷:应付职工薪酬-福利费 1366
2、借:应付职工薪酬-福利费 1366
贷:库存现金 1366
3、借:管理费用-福利费 198
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 198
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借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
同学你好
这个可以的
2022-09-19 16:26:52
借 :管理费用-冰箱 688.79
应交税费-应交增值税(进项税额)110.21
贷: 银行存款 799.00
进项转出
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额)-110.21
转费用
借: 管理费用 110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)-110.21
这个对吧?
2018-07-19 11:50:44
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