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小袁
于2018-07-09 19:23 发布 927次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-07-09 19:25
建议按经济业务发生时间,分笔做分录,这样账务处理才是规范的。
小袁 追问
2018-07-09 19:28
那所有企业购材料是都是要么先转款,后发货,要么先发货后转款,这两种情况,一个先做预付,一个做应付,那借:原材料 贷:银行存款,这样的分录什么时候才用得上呢[呲牙]
张艳老师 解答
2018-07-09 19:33
您正常确认应付和预付,到时再做分录是,自会冲平的。
2018-07-09 19:35
嗯,这个我知道,就是觉得如果一直这样操作的话,借:原材料 贷:银行存款,感觉这个分录都用不上呢
2018-07-09 20:13
直接用银行存款购买原材料的话,会用法到这个分录的。
2018-07-09 20:20
发票都开在转账后面的,按你的意思都要做预付呢,老师请原谅我的一根筋
2018-07-09 20:53
您自谦了,我们都是可以交流的。 我想和您说的是,不能汇总用一个分录,借:原材料 贷:银行存款 来反映所有的采购业务的。您是预付账款就是要先确认预付账款,再采购入库后再冲减预付账款的。应付账款的处理也是同理。这样才能全面真实的反映经济业务实质,给您举个极端的例子,如果您预付了账款,但是对方始终没有给您发货,您是不是也要体现这个预付账款的存在呢,否则您的银行存款的余额就是不对的。
2018-07-09 20:57
嗯,懂了,谢谢刘老师这么耐心的解答!辛苦了!
2018-07-09 20:59
不客气的,您能明白思路就是最棒的。如果您对我的解答满意的话,请您给老师一个五星好评,谢谢您!!祝您学习愉快!
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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2018-07-09 19:28
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2018-07-09 19:33
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2018-07-09 20:53
小袁 追问
2018-07-09 20:57
张艳老师 解答
2018-07-09 20:59