送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2018-07-10 10:02

收到专项资金时做的什么分录

暗香疏影 追问

2018-07-10 10:21

借 :银行存款   50    贷:  递延收益   30    其他应收款  20

文文老师 解答

2018-07-10 10:23

20万对应的是其他应收款吗,若是,其他应收款与其他应付款可以对冲,不用转到营业外收入。

暗香疏影 追问

2018-07-10 10:35

那我上个做这笔账时同时结转了营业外收入  ,这个月更改的话可以只更改结转分录吗?

文文老师 解答

2018-07-10 10:39

可以只更改结转分录。

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相关问题讨论
亲,您写的大体思路没啥问题,非常好,有几处探讨如下: 1~您整个阶段没有涉及任何增值税,尤其是代销售阶段,这个可能需要和您当地税务局沟通,需得到税务局的认可。 2~提成部分不能入营业外收入呀,得入 主营业务收入亲,这个阶段必须涉及增值税了。 3~友情提示:您这个业务不是常规业务,建议运作前提前和税局沟通,其实入账科目不是最重要的,税局认可的纳税才是您最重要需要考虑的。 感谢提问,期待答案可以帮助到您,晚安!期待五星好评!
2022-10-22 07:01:00
同学你好 不涉及增值税的时候是可以这样操作的 外账涉及增值税,你们代扣代缴增值税,记得采购时候有一部分税金,销售也有一部分税 看下你们之间的协议,是如何规定的呢,
2022-10-22 06:34:00
你好,可以按照你的分录来做,
2019-07-03 14:14:52
你好,计入其他应付款核算
2016-12-29 16:09:37
亲,您写的大体思路没啥问题,非常好,有几处探讨如下: 1~您整个阶段没有涉及任何增值税,尤其是代销售阶段,这个可能需要和您当地税务局沟通,需得到税务局的认可。 2~提成部分不能入营业外收入呀,得入 主营业务收入亲,这个阶段必须涉及增值税了。 3~友情提示:您这个业务不是常规业务,建议运作前提前和税局沟通,其实入账科目不是最重要的,税局认可的纳税才是您最重要需要考虑的。 感谢提问,期待答案可以帮助到您,晚安!期待五星好评!
2022-10-22 07:01:40
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