我们公司跟另一个公司签了联营合同,实际的业务都是由我公司来做,对方向我们收取管理费,甲方的款是打到他们的账户上,他们对甲方开票,给供应商的材料款是先由我们公司转给他们,然后他们转给供应商,供应商给他们提供票据。最后结算的时候扣除税费和我们应该交给他们的管理费后转我们请问下我们收到的这笔款应该怎么入账,还需要再交税费吗?
梨子
于2018-07-10 10:36 发布 715次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2018-07-10 15:14
你们是属于挂靠吗?你们收到这个收入的话按说是不应该再交税了,但是如果是到明面上就需要缴税。建议不要联营,你们公司自己操作就可以
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你们是属于挂靠吗?你们收到这个收入的话按说是不应该再交税了,但是如果是到明面上就需要缴税。建议不要联营,你们公司自己操作就可以
2018-07-10 15:14:30
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你们是属于挂靠吗?你们收到这个收入的话按说是不应该再交税了,但是如果是到明面上就需要缴税。建议不要联营,你们公司自己操作就可以
2018-07-10 15:14:08
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请问下我们收到的这笔款应该怎么入账,还需要再交税费吗?
2018-07-10 10:12:28
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借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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您好!你借应收票据 贷其他应付款
然后借其他应付款 贷现金等。
然后借应付账款 贷应收票据。
2018-11-02 10:06:43
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