送心意

蒋老师

职称,中级会计师

2018-07-10 13:40

你好 
按实际的原始凭证入账,不需要想那么复杂的 
借:其他应收款  3000 
            贷:银行存款  3000 
报销 
借:管理费用等  2400 
    贷:其他应收款  2400 
6月份又借款 
借:其他应收款  2400 
     贷:银行存款  2400 
现在其他应收的余额就是3000了

上传图片  
相关问题讨论
你好 按实际的原始凭证入账,不需要想那么复杂的 借:其他应收款 3000 贷:银行存款 3000 报销 借:管理费用等 2400 贷:其他应收款 2400 6月份又借款 借:其他应收款 2400 贷:银行存款 2400 现在其他应收的余额就是3000了
2018-07-10 13:40:25
对的,是的,可以这么做。
2023-05-14 11:14:30
你好,可以按正数入账,报销多少计入多少
2017-05-12 15:13:12
合归各帐,按照每个人的资金走向做分录。
2019-06-26 13:12:13
你好,借据作为借款原始凭证 报销的时候不会把借据给借款人的
2018-08-30 10:05:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...