送心意

蒋老师

职称,中级会计师

2018-07-10 13:40

你好 
按实际的原始凭证入账,不需要想那么复杂的 
借:其他应收款  3000 
            贷:银行存款  3000 
报销 
借:管理费用等  2400 
    贷:其他应收款  2400 
6月份又借款 
借:其他应收款  2400 
     贷:银行存款  2400 
现在其他应收的余额就是3000了

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