去年的成本调减了20000元,通过以前年度损益调整做账了,未分配利润增加了20000元,本季度要交这20000的所得税吗?还是等到汇算清缴时再交这一笔?
烟花雨
于2018-07-11 09:40 发布 737次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-07-11 09:41
这个尽早交吧,现在交吧
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是的,以前年度损益调整要结转到利润分配的
2020-06-29 18:27:18
你好,计入了以前年度损益科目不在本期利润所得调整范围
2020-05-14 17:47:01
你好,是的
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税
借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
借;利润分配-未分配利润 贷;以前年度损益调整
2017-08-25 15:21:56
费用调增不用做账务处理,是因为你原来已经做费用了,只是不能税前扣除,需要调整出来缴纳所得税,你只要做补计提所得税和缴纳所得税的分录:
借 以前年度损益调整 贷 应交税费--应交所得税
借 应交税费--应交所得税 贷 银行存款
借 ;利润分配--未分配利润 贷 以前年度损益调整
2017-04-20 15:55:33
您好,若金额不大,可以做当期损益(税金及附加)。
2020-05-25 00:05:13
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