送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2018-07-11 16:54

认证了,没有抵扣进项吗

笑笑 追问

2018-07-11 17:03

是的,

佟老师 解答

2018-07-11 17:09

没填在申报表上是吗,没作为留底是吗

上传图片  
相关问题讨论
认证了,没有抵扣进项吗
2018-07-11 16:54:44
你好,应该做在10月份的账里面,否则你财务软件10月的进项税额账实不一致
2019-11-04 14:22:29
你好 借应交税费 贷管理费用 填写报表抵扣
2019-09-17 10:45:18
你好,同学。 不影响,你这金额不大,后面抵扣时减少就是了的
2020-05-19 09:49:20
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-10-14 11:22:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...