员工报销费用,专票开的金额多,实际付的少怎么做帐?比如说实际付的钱是1500,但专票金额开的是1510,要怎么做?分录怎么做啊,怎么能做平?
Zmj
于2018-07-12 17:02 发布 1143次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
你好!多开的部分计入营业外收入。
2018-07-12 17:04:54
你好 你之前报销给员工是怎么做账的 是你们多报了给员工 还是保险公司多报了金额
2019-09-16 15:07:26
您好!这个需要按实际支付的金额入账,然后发票认证了好,多余的进项税额可以做进项税额转出的。
2018-07-12 16:57:56
您好
按照实际报销的金额入账
2019-10-25 20:17:37
如果能收回来 那就冲减当时计入费用 的科目
2018-10-19 14:48:37
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