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朝歌晚酒
于2018-07-13 09:15 发布 649次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-07-13 09:15
你好,是的,通过管理费用科目核算的
朝歌晚酒 追问
2018-07-13 09:29
老师像这种的普票分录是该写借管理费,贷银行存款吗?还是借方得加上应交税费
邹老师 解答
2018-07-13 09:38
你好,你提供的发票是专用发票 啊 如果是普通发票,借方不需要做应交税费的
2018-07-13 09:40
好的
2018-07-13 09:43
老师这种票据应该是不可以入账的吧
2018-07-13 09:51
你好,需要对方提供发票入账才是的
2018-07-13 09:55
老师,抵扣联报销人找不到了,我这发票联入账,后期抵扣或者复印发票联当抵扣用吗
2018-07-13 09:57
你好,是之前专用发票的抵扣联不见了?
2018-07-13 09:58
对的,不过金额没多少,是他们出差报销的
2018-07-13 10:03
你好,如果你需要抵扣,就需要登报,声明遗失,办理丢失证明,才可以认证抵扣的
2018-07-13 10:07
我这里如果不需要抵扣,就直接当普票处理可以的吧
2018-07-13 10:11
你好,如果你不需要抵扣,你可以按普通发票入账处理
2018-07-13 10:15
我买的这些小额的东西比如办公用品,这些需要去认证吗
2018-07-13 10:18
你好,如果你需要抵扣,就需要认证 不需要抵扣,按普通发票入账就不需要认证的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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