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诚诚
于2018-07-13 09:59 发布 582次浏览
曾老师
职称: ,注册会计师,审计师
2018-07-13 10:42
收到发票的时候这部分不能抵扣,所以做在了待抵扣科目,在可以抵扣的时候转入到进项税,这样就可以用于抵扣当月的销项税了。
诚诚 追问
2018-07-13 10:54
分录的时候,为什么应交税费,应交增值税税(进项税额)写在借方,麻烦老师解析下分录,谢谢
曾老师 解答
2018-07-13 11:22
借方的应交增值税税(进项税额)才可以抵扣的。我们购买材料的时候 借:库存商品等 应交增值税税(进项税额) 贷:银行存款等
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曾老师 | 官方答疑老师
职称:,注册会计师,审计师
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诚诚 追问
2018-07-13 10:54
曾老师 解答
2018-07-13 11:22