预付了一下公司货款2470,借:预付账款 贷:银行存款,但是后来收到专用发票金额是3130,发票金额大于实际付款金额,改怎么入账,实际怎么操作
辉
于2018-07-13 13:41 发布 865次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-07-13 13:43
收到发票首先冲销之前的分录,然后根据发票金额编制如下分录:
借:管理费用等
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款 3130
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收到发票首先冲销之前的分录,然后根据发票金额编制如下分录:
借:管理费用等
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款 3130
2018-07-13 13:43:04
收到发票后,借:管理费用-代理费 9720 贷:预付账款 9720
2016-07-07 15:12:13
才给你开发票的吗,如果不开的话,你做营业外支出。
2019-12-18 19:05:14
您好,借:预付账款3万
贷:银行存款3万
2021-07-23 00:14:28
对的
2018-01-08 14:40:09
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辉 追问
2018-07-13 13:45
方亮老师 解答
2018-07-13 13:49