送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-07-13 13:43

收到发票首先冲销之前的分录,然后根据发票金额编制如下分录: 
借:管理费用等 
借:应交税费-应交增值税-进项税额 
贷:银行存款   3130

追问

2018-07-13 13:45

发票金额多了不付的,只需要付2470,

方亮老师 解答

2018-07-13 13:49

收到发票首先冲销之前的分录,然后根据发票金额编制如下分录: 
借:管理费用等 
借:应交税费-应交增值税-进项税额 
贷:银行存款   2470 
贷:营业外收入  3130-2470

上传图片  
相关问题讨论
收到发票首先冲销之前的分录,然后根据发票金额编制如下分录: 借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 3130
2018-07-13 13:43:04
收到发票后,借:管理费用-代理费 9720 贷:预付账款 9720
2016-07-07 15:12:13
才给你开发票的吗,如果不开的话,你做营业外支出。
2019-12-18 19:05:14
您好,借:预付账款3万 贷:银行存款3万
2021-07-23 00:14:28
对的
2018-01-08 14:40:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...