预付了一下公司货款2470,借:预付账款 贷:银行存款,但是后来收到专用发票金额是3130,发票金额大于实际付款金额,改怎么入账,实际怎么操作
辉
于2018-07-13 13:41 发布 869次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-07-13 13:43
收到发票首先冲销之前的分录,然后根据发票金额编制如下分录:
借:管理费用等
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款 3130
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辉 追问
2018-07-13 13:45
方亮老师 解答
2018-07-13 13:49