6月份购进货物,收到增值税发票付出货款,同时卖出货物开出增值税发票收到货款,7月份认证后发现发票有误,退回错误发票,收到正确发票,如何处理6,7月份的账务,会计分录怎么写,请老师指教,谢谢!
小耳朵
于2018-07-14 15:29 发布 753次浏览
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- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-07-14 15:39
发票跨月的情况下不能作废,如果不作废发票不用退回,是不是供应商给你们单位开具红字发票了?
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你好,是开具增值税普票发票吗
2023-07-25 15:00:14
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13年开出一张增值税普通发票退回,15年才申请开具销项负数,请问是否可以申请负数发票,另增值税普通发票负数发票如何做帐,还需要做成本的负数吗
2015-12-21 17:05:15
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请问是销售还是采购的
2015-11-27 16:36:12
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你好,借: 应收/银行存款 贷: 收入 贷应交税费-增值税 借:应交税费-增值税 贷:银行存款
2018-01-17 12:54:59
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你好,按照发票开具的百分之1的税额做分录
2020-07-11 13:14:44
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方亮老师 解答
2018-07-14 15:40