公司因为查出以前年度收到了虚开发票,现在要做进项转出,分录怎么写?
敬
于2018-07-16 16:39 发布 4216次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-07-16 16:41
你好
借 原材料/库存商品
贷 应交税费-应交税费(进项税额转出)
相关问题讨论
你好
借 原材料/库存商品
贷 应交税费-应交税费(进项税额转出)
2018-07-16 16:41:15
补交企业所得税时
借:未分配利润
贷:银行存款
2022-06-21 10:19:28
这个是你们买发票转出还是啥,成本也需要转出么,
2020-01-03 11:27:52
您好。您要这样理解也没错。但是收到虚开的发票,不仅仅进项不能抵扣,而是整张发票也不能用
2021-10-20 00:48:19
借:应交税费-应交增值税「进项税额转出」
贷:应交税费-应交增值税「进项税额」
2019-09-06 08:50:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
敬 追问
2018-07-16 16:42
老江老师 解答
2018-07-16 16:45
敬 追问
2018-07-16 16:45
老江老师 解答
2018-07-16 16:46