我方作为分包商按与总包的合同,需收取100万工程款,同时提交了对应的增值税发票。总包为这100万需要向建设方请款,所以也要向建设方开具对应数额的发票。但是总包开发票时,需要交纳地税企业所得税,让我方承担,有这理吗?
仰望星空
于2018-07-17 21:50 发布 954次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-07-17 21:52
您好,这没有道理了,因为对方应该没有利润了,不需要交这部分的企业所得税的。不过最好与对方协商处理。
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你好,增值税不可以抵扣
所得税按利润总额申报
2017-05-08 16:58:03
你好!是的。就是这样理解。
2017-09-15 16:14:16
你好,增值税的未开票收入也是需要申报的。
2019-05-15 11:00:28
你好,可以作为成本或费用抵扣企业所得税的
2018-09-05 14:54:49
正规是有销售,没有开发票,也需要做无票收入,季度不超过30万免增值税,这个做账是包括增值税和企业所得税,只是明细不一样,借应收账款 贷主营业务收入 ,应交增值税,影响企业所得税是主营业务收入
2020-07-01 10:16:00
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2018-07-17 22:00
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2018-07-17 22:03