送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-07-17 23:30

你好, 
先加减一下,看看表中,小计合计是不是有计算错误 
再打印一份科目余额表,与资产负债表核对 ,看看哪个项目不对

№亅ū∏ 追问

2018-07-18 16:41

老师,如果从资产负债表检查 
不出来,是不是还可以去检查 
每条分录?

老江老师 解答

2018-07-18 16:42

分录肯定没问题,复式记账肯定是平的! 
你贴一个科目余额表+资产负债表上来,可以吗

№亅ū∏ 追问

2018-07-18 16:49

好像图片上传不了?怎么办

老江老师 解答

2018-07-18 16:50

电脑上,应该可以的吧

№亅ū∏ 追问

2018-07-18 16:58

老师我已经发你了

老江老师 解答

2018-07-18 18:50

你发到哪里了?我没看到呀

№亅ū∏ 追问

2018-07-18 19:39

老师,期初数有预提费用700元, 
资产负债表的流动负债中缺少这个 
科目,导致不平,我要怎么做?

老江老师 解答

2018-07-18 19:40

把预提费用转到其他应付款-预提费用中!(小准则取消了预提费用科目)

№亅ū∏ 追问

2018-07-18 19:42

我已经结账了,要怎么转?反 
结账,反过账吗?

老江老师 解答

2018-07-18 19:43

不用,可以修改一下报表公式,把预提费用放在其他流动资产项目中,下个月再改

№亅ū∏ 追问

2018-07-18 19:45

№亅ū∏ 追问

2018-07-18 19:57

如果把预提费用放在其他应付款下,原本其他应付款就有核算 
项目的,要怎么处理

老江老师 解答

2018-07-18 21:43

那就换一个科目,应付账款行吗

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