收到的福利费专票直接按照普票在6月份已做账结账了,没有做下面两笔分录借 管理费用-福利费应交税费-应交增值税(进项税额)贷 银行存款借 管理费用-福利费 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)只做了一笔借 管理费用-福利费贷 银行存款这个怎么处理,是不是这个月都要冲销,然后重新按照两笔的分录写一遍吗?
Sunny
于2018-07-19 08:50 发布 1086次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-07-19 08:52
专票需要验票,不然就是在国税系统中形成滞留发票。要不就是退发票重新开具普通发票,要不就是验票后,做进项税,当月再作进项税转出
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借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
借 :管理费用-冰箱 688.79
应交税费-应交增值税(进项税额)110.21
贷: 银行存款 799.00
进项转出
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额)-110.21
转费用
借: 管理费用 110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)-110.21
这个对吧?
2018-07-19 11:50:44
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
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