如果有一个订单就是是一万块钱的订单,然后他交了三千块钱的定金就是收到定金的时候就借:银行存款 贷:应收账款3000 可以吧,完了以后就是确定收入的时候就是借:应收账款10000 贷:主营业务收入10000,收到款的时候,那个就是借:银行存款7000 贷:应收账款7000 就行吧,这样看那个帐就是这个公司名儿底下,那这样就行了吧,前边儿那个就是预收定金的那个就不需要再把那个分录放到户本儿在处理了吧。
会计学堂辅导老师
于2018-07-19 16:37 发布 940次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-07-19 16:38
您收到定金,是要做 借”银行存款/库存现金 3000 贷:其他应付款 3000
完了以后就是确定收入的时候就是
借:应收账款10000 贷:主营业务收入10000
收到款的时候,那个就是
借:银行存款7000
其他应付款 3000
贷:应收账款10000
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借:银行存款,贷:应收账款
2022-01-21 11:20:59
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第一种你能通过应收账款看到具体的客户
2020-06-01 09:39:48
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应付帐款(主营业务成本/其他应付款) 贷现金/银行存款,这笔分录是支付成本吗?
2021-02-26 17:34:15
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你好,就是你计入贷方主营业务收入的发生金额
2018-04-12 14:28:43
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这个是收钱的方式,或者是欠款销售,你只管结转主营业务收入的本期贷方累计就可以了
2018-04-12 14:32:51
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