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青春侠
于2018-07-23 14:30 发布 642次浏览
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-07-23 14:31
可以这样账务处理的
青春侠 追问
2018-07-23 14:36
然后八月份得实惠也要做一笔 借:管理费用 1000 贷:预付账款 1000 如果我中途八月或者九月收到了增值税专用发票的话 应该怎么做账呢 ?
辜老师 解答
2018-07-23 14:52
你收到增值税专用发票的时候,你按发票金额确认为费用,同时冲销之前的摊销额,所以一般这种在当年内的费用,不建议摊销,收到发票的时候,直接确认为费用就好
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辜老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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青春侠 追问
2018-07-23 14:36
辜老师 解答
2018-07-23 14:52