送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-07-23 14:31

可以这样账务处理的

青春侠 追问

2018-07-23 14:36

然后八月份得实惠也要做一笔 借:管理费用 1000 贷:预付账款 1000 如果我中途八月或者九月收到了增值税专用发票的话 应该怎么做账呢 ?

辜老师 解答

2018-07-23 14:52

你收到增值税专用发票的时候,你按发票金额确认为费用,同时冲销之前的摊销额,所以一般这种在当年内的费用,不建议摊销,收到发票的时候,直接确认为费用就好

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