找郭老师,有问题要问 问
在的具体的什么问题? 答
老师你好,2023年有税务问题,在表外把,主营业收成本 问
这个分录是对的。如果2023年主营业务成本少记了200万,在2024年发现并进行调整,可以通过“以前年度损益调整”科目来更正这个错误。具体的会计分录就是:借“主营业务成本”200万,贷“以前年度损益调整”200万。同时,还需要调整未分配利润,即借“以前年度损益调整”200万,贷“利润分配-未分配利润”200万。 2. 发现资产负债表未分配利润年初金额(正)-年末金额(正)-利润表净利润(不相等),这通常是因为存在以前年度的会计差错或者调整事项导致的。在这种情况下,需要进行相应的调整以确保资产负债表和利润表的一致性。 答
我的成本按照含税的预估价格,然后按照这个结转了 问
您好,到时收到发票再全都冲掉,再做有发票的 答
老师,请问有个股东转了100万投资款,后面跟公司借了 问
你好可以的,操作没问题。 答
请问一下老师:我们底下有一家分公司后来参与进来 问
借、其他应收款、贷、银行存款。 答
金额专业版业务生成凭证保存后,在进入存货核算,怎么还有未生成的凭证啊,和之前的一模一样,我都已经审核勾稽了
答: 您好,应该是存货核算生成凭证时,没有勾选全部单据吧。
金蝶专业版存货核算生成业务凭证后,怎么还显示有没生成的单子呢,而且是一样的就是日期不一样?
答: 您好,这种情况,可能是多录入了单据了吧?与经办人沟通一下,看看是不是录重复了。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
用金蝶KIS专业版,销售出库后,生成了发票,生成了凭证,我现在要修改销售出库数据,已经审核,反审核失败,我应该怎么处理,我怎么删除生成的凭证和发票
答: 一、不能反审核是否是如下原因: 1、该单据下推关联了其他单据; 2、使用的账号没有反审核权限或反审核此其他制单人审核的单据的权限; 3、单据已经核销的不能直接反审核; 等等,要看你的具体问题了。 二、1.反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。 2.反过账操作方法:反结账后,直接同时按 Ctrl+F11 3.做完反结账、反过帐操作后,由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。