送心意

何老师

职称,注册会计师,中级会计师,税务师

2018-07-27 11:08

直接冲减应付账款对应的单位明细就行。应该不需要结转成本

木木 追问

2018-07-27 11:18

科目余额表有期初数,然后我这个月对应冲应付账款对应明细,会出现往来科目赤字

何老师 解答

2018-07-27 11:19

查一下为什么付款超过欠款,如果的正常的付款,可以把差额放到预付账款科目中

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相关问题讨论
你好,就是科目不一样,分录是一个道理, 2.就是工程施工收到发票了没有付款所以才这样做
2020-06-10 11:20:13
你好 说下实际业务 这样好判断科目
2020-05-28 11:08:40
直接冲减应付账款对应的单位明细就行。应该不需要结转成本
2018-07-27 11:08:57
你好,你所做的分录是工程发生的成本,而不是结转成本  
2021-04-22 10:56:54
你好!如果你有领用这个暂估的就要结转。
2017-10-19 10:46:20
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