送心意

何老师

职称,注册会计师,中级会计师,税务师

2018-07-27 11:08

直接冲减应付账款对应的单位明细就行。应该不需要结转成本

木木 追问

2018-07-27 11:18

科目余额表有期初数,然后我这个月对应冲应付账款对应明细,会出现往来科目赤字

何老师 解答

2018-07-27 11:19

查一下为什么付款超过欠款,如果的正常的付款,可以把差额放到预付账款科目中

上传图片  
相关问题讨论
直接冲减应付账款对应的单位明细就行。应该不需要结转成本
2018-07-27 11:08:57
你好,就是科目不一样,分录是一个道理, 2.就是工程施工收到发票了没有付款所以才这样做
2020-06-10 11:20:13
你好 说下实际业务 这样好判断科目
2020-05-28 11:08:40
您好,是放在应付账款的后面的
2019-12-17 16:50:03
你好,应付账款是购进形成的应付未付款项,这个不需要结转成本啊 销售货物确认了收入,才需要结转相应的成本,分录是 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2021-09-12 15:28:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...