公司有个农牧局项目,总投资293万.财政补助240万,自筹53万,实施期间240万都是农牧局财务做账,自筹由我们自己做,现在验收完成,要求我们拿240万的复印件跟自筹的53万一起做套账做审计,不知道怎么做了,比如土建的话分录该怎么做?自筹的贷方可以是银行存款或现金,财政这块该怎么做?钱没有同通过我们账户,直接是农牧局给对方的。
木槿
于2018-07-30 09:01 发布 928次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2018-07-31 11:40
土建工程的,在建设过程中通过在建工程核算,待完工达到预订可使用状态以后在转入固定资产。补助的那一块你没有需要付款,你可以做递延收益,以后你固定资产计提折旧的时候,再同时冲减一笔240万对应的递延收益的金额,转营业外收入,具体分录是在建工程240贷递延收益240,我这里假如是一笔的,实际中根据具体发票,然后计提折旧的时候,借成本费用--折旧费293/20/12贷累计折旧,借递延收益240/20/12贷营业外收入。
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土建工程的,在建设过程中通过在建工程核算,待完工达到预订可使用状态以后在转入固定资产。补助的那一块你没有需要付款,你可以做递延收益,以后你固定资产计提折旧的时候,再同时冲减一笔240万对应的递延收益的金额,转营业外收入,具体分录是在建工程240贷递延收益240,我这里假如是一笔的,实际中根据具体发票,然后计提折旧的时候,借成本费用--折旧费293/20/12贷累计折旧,借递延收益240/20/12贷营业外收入。
2018-07-31 11:40:15
是电子那个回单吧,那个也可以入账
2019-06-02 11:29:02
你好!可以的。你也可以打银行回单入
2020-04-22 16:28:29
你好导出来打印出来就可以的
2019-08-08 10:18:37
你好,不需要借款复印件的,有回单或者再开收据。
2018-10-10 08:43:20
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