上个月对方给我家开发票,我家已认证,但这个月发现有错误,我以申请红字信息表发给对方,并收到对方开来的销项负数发票和正确的发票,是不是把正确的发票认证,下个月申报是进行进项税额转出?分录如何写呢
小桥流水
于2018-07-30 09:28 发布 963次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-07-30 09:29
这个月您就要在账务中做进项税额转出的分录。
借:原材料或XX费用科目
贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
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小桥流水 追问
2018-07-30 09:44
张艳老师 解答
2018-07-30 09:52