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春风化雨
于2018-07-30 11:41 发布 2894次浏览
耿老师
职称: 中级会计师
2018-07-30 11:43
发票是一次性开具半年度的
春风化雨 追问
2018-07-30 11:47
老师 比如我们这项收入是服务收入 没有其他成本,对方是A公司,唯一的成本就是将来A公司的人工成本包括工资、社保等要我们支付,暂时是由对方自己支付,合同三年后结束 结束的时候一起清算,那老师我们是不是应该预提出来这部分成本(其实就是合同中的年收入是100万。其实应该减去应该替对方承担的人工成本10万)该怎么处理好呢
2018-07-30 11:54
账务怎么处理呢
2018-07-30 12:36
那老师 预提的时候应该以什么做附加呢 应为收入是半年的 是不是人工成本也是半年的 也是预测的
2018-07-30 13:15
那老师 工资是没有发票之类的 而且要到合同到期 几年以后才结算 一直挂在其他应收款上可以吗
2018-07-30 13:26
不是 我们的收入是A公司的服务费 成本是A公司的员工的职工薪酬 也就是说 如果服务费是100万 对方的人工成本是10万 那么实际上只收90万 但是现在暂时不扣除人工成本 确认收入100万 那么成本也应该预提出来 是这样的
2018-07-30 13:44
不是 我们是管理服务
2018-07-30 13:59
哦 合同是这么约定的
2018-07-30 14:09
这样呀 那合同是这么约定的不行吗 老师 那我们岂不是没有成本了呀
2018-07-30 14:27
那我们可以把对方支付工资 及社保的付款凭证都拿来做附件不可以吗
耿老师 解答
2018-07-30 11:42
你好!一般是按发票确认收入,你们发票怎么开的?
2018-07-30 11:44
你好!在税务来说一般是一次计入收入
2018-07-30 11:48
你好!可以预提成本,
2018-07-30 12:15
借:主营业务成本 贷:应付账款 或其他应虎付款
2018-07-30 13:00
借:主营业务成本 贷:应付账款 或其他应虎付款这就是预提分录 支付时冲减应付账款就可以
2018-07-30 13:18
你好!是什么人员的工资?不是你们员工的吗?
2018-07-30 13:28
你好!你们是劳务公司差额征税吗?
2018-07-30 13:49
你好!我不他明白,你们是管理服务,他们人员工资为什么算你们成本?
2018-07-30 14:03
你好!外账没有发票你们不可以做成本的,不是你们的员工
2018-07-30 14:11
合同约定是你么的事,但是不符合税法规定啊!不是你们的员工做成本要去的发票的
2018-07-30 14:39
你好!名称不是你们单位的吧,那样是不可以的
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耿老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2018-07-30 14:27
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2018-07-30 14:39