老师,你好!以下业务处理麻烦帮我看下这样做又没有问题!7月份我们公司付了仓库租赁费353952元,含税,发票全开了,期间是7月到9月,我们是物流企业仓租入成本,做帐处理如下,7月份:借:主营业务成本117984元,贷:应付账款117984元,然后借:应付账款:337097.14元,应交税费~进项税16854.86'贷:银行存款:353952 '8月份9月份各做一次计提,借:主营业务成本117984'贷:应付账款117984元
薰衣草下的阳光
于2018-07-31 14:05 发布 614次浏览
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