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会计学堂辅导老师
于2018-07-31 15:12 发布 2748次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-07-31 15:13
你好,作废了就不需要做账务处理的
会计学堂辅导老师 追问
2018-07-31 15:16
那下个月去领的时候可以多领出这些没有开过的票张数么需要冲红什么么
邹老师 解答
你好,不可以多领这个作废发票份数的不需要红冲,都已经作废了
2018-07-31 15:39
老师你看一下我是这样登的,期初库存现金我这里是0,现在也是0,所以说我发给你的一个截图上面可用现金我觉得应该是0不是900
2018-07-31 15:40
你好,现在是0,那么可用期末只能是0 的
2018-07-31 15:47
是啊,但是这个位置是900,是什么原因呢?
2018-07-31 15:48
你好,是不是数据计算错误了
2018-07-31 15:56
你看一下这个是这样登吗?
2018-07-31 15:57
你好,你这个不是账簿,而是自己制作的表格吧取出现金,借方登记库存现金增加,贷方登记银行存款减少就是了
2018-07-31 16:05
怎么登记?不需要冲账嘛?
2018-07-31 16:06
你好,发生了什么业务,就做相应分录,然后根据分录登记相应账簿
2018-07-31 16:29
老师,怎么把我打圈的地方做平?
你好,你这个可用现金设置的取数公式是?都发生了哪些与现金有关的业务?
2018-07-31 17:42
就这一个业务,同事报销费用,我从公司账号上面提取了现金付给他?
2018-07-31 17:44
你好,期初库存现金余额是0?
2018-07-31 17:48
是的
2018-07-31 17:49
你看一下这样可以吗?
2018-07-31 17:50
你好,按期末可用现金应当也是0才是的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2018-07-31 15:16
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2018-07-31 15:16
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2018-07-31 16:29
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2018-07-31 17:42
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2018-07-31 17:44
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2018-07-31 17:48
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2018-07-31 17:50