- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
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你好!一般是先正常确认应收应付款 然后月底在对调金额就可以
2018-08-01 14:43:46
一、借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
借:主营业务成本
贷:应付职工薪酬——工资
2019-08-08 11:32:29
您好
发出委托加工材料
借:委托加工物资
贷:原材料
2019-09-01 19:30:57
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
2017-06-20 11:21:42
借:委托加工物资 10000
贷:银行存款 10000
2020-04-28 14:00:38
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