7月份有一张专票没去认证(是 公司现金支付网络费181元的专票),因为没去认证,所以该笔业务就没做账,想等8月份在入账。但是当时7月的现金日记账本上已经登记了该业务:贷方现金减少181元。对于7月份的现金余额,局和账套里的不符了。实际账本的 少了181元。这个必须调整吗?还是说余额暂时不符也没关系,等8月份把票入账就行了,余额就相等了。
允畅
于2018-08-02 15:01 发布 524次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
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可以打印出来的,你们需要打印出纸质的留存。
2023-02-10 13:30:54
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同学
也可以在本页最后一行用铅笔字结出发生额合计数和余额,核对无误后,用蓝、黑色墨水在下页第一行写出上页的发生额合计数及余额,在摘要栏内写上“承前页”字样,不再在本页最后一行写“过次页”的发生额和余额。
2022-09-21 10:32:28
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你好,把错误的划线更正
2022-05-04 09:56:42
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你好; 期初 先写0 ;后面根据业务来登记 按照时间 1、按时间顺序逐笔登账,做到日清月结,经常核对,账钱相符。
2、定期(每月至少一次)与会计核对现金。
2022-03-24 12:48:16
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嗯,你好,需要的也是每天最好都核对一下账目和实际手里的钱。
2022-02-21 16:00:45
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