老师,你好,我想咨询一下,上年度我把固定资产误记入 问
你好,同学,当时的分录怎样做的? 答
老师,我们是制造业,然后购入多层板计入什么科目,主 问
你好,买来木板 个体户给你加工 他给你开加工费 答
店里的备用金是两万,实收了38000,后续费用22000,想 问
什么时候能回答我这个问题,急需回答 答
自己农业公司种植的脐橙销售了 需要交税吗? 问
你好,自产自销,可以不用交。 答
老师,外销钱汇入是阿里平台的,国外个人汇给阿里的, 问
你好,你应该直接开给你客户。 答

月底进项发票已经认证了(之前已经计算好需要缴纳的增值税税款),现在需要多缴纳点税,怎么处理?
答: 既然已经认证,必须当期申报抵扣,否则失去抵扣权利。理论上,多缴、少缴皆不合法。
老师,问下。我司3月份已经开具了30万发票给对方,并且增值税已经缴纳。现在公司要红冲这部分款,那我已经做了认证的进项税怎么处理。
答: 您好!你这个进项没关系啊,正常抵扣啊
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
一般纳税人,6月需要开发票100万,税率9个点,没有进项,增值税需要缴纳多少,企业所得税需要缴纳多少?不符合小微企业。7月又开销项,7月有进项了可以抵扣6月已经缴纳的增值税嘛?
答: 增值税需要缴纳 100/1.09*0.09 企业所得税需要缴纳100/1.09*25% 7月进项只能抵扣当月的销项


紫韵宸琦 追问
2018-08-03 11:56
岳老师 解答
2018-08-03 11:58