月底进项发票已经认证了(之前已经计算好需要缴纳的增值税税款),现在需要多缴纳点税,怎么处理?
紫韵宸琦
于2018-08-03 11:54 发布 558次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2018-08-03 11:55
既然已经认证,必须当期申报抵扣,否则失去抵扣权利。理论上,多缴、少缴皆不合法。
相关问题讨论
既然已经认证,必须当期申报抵扣,否则失去抵扣权利。理论上,多缴、少缴皆不合法。
2018-08-03 11:55:22
您好!你这个进项没关系啊,正常抵扣啊
2022-05-09 14:35:06
开了红字信息表,就有比对逻辑(进项转出,附表2第20栏);
原来转出的列入附表2哪个栏次,只有写情况说明及将远离处理的情况汇报给税局,请示他们怎么处理
2018-11-07 15:02:47
增值税需要缴纳 100/1.09*0.09
企业所得税需要缴纳100/1.09*25%
7月进项只能抵扣当月的销项
2020-06-29 08:25:13
您好,建议直接抵扣记入增值税进项税。直接记入增值税进项税额后,有一个增值税留抵税额,需要转入的,如果认证了不抵扣的,不需要转入。
2018-01-21 19:06:15
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紫韵宸琦 追问
2018-08-03 11:56
岳老师 解答
2018-08-03 11:58