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鑫鑫老师

职称,注册会计师,中级会计师,初级会计师

2018-08-05 12:44

那就把外账调整好,接着它做

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相关问题讨论
那就把外账调整好,接着它做
2018-08-05 12:44:39
你好,无法合并为一套账的
2017-06-29 10:40:10
你好,这种情况 一般是先把银行账与银行对账单调整一致,然后在对往来科目
2018-09-04 16:41:22
对目前的实物进行盘点,以外账为基准,进行账务调整,对盘盈的资产进行做盘盈处理(计营业外收入)。对盘亏的资产做盘亏处理(计营业外支出)。仔细核对应收应付款。如果内账中多的应收款及应付款,可以作为账外应收应付处理就行了。
2017-06-28 15:31:46
你好,不同的账务是无法合并,你需要重新建账核算的
2017-11-09 15:24:32
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