公司向总公司进货前都是提前付预付款的,比如说先付了50万的预付款,后期我们提了40万的货后,又让我们公司回款了20万,那就还有30万的货没有提,同时总公司还给我们补贴店面装修费用5万,是挂在对账单上的,用来调账抵货。不给我们钱,这个补贴的5万只能用来挂在账上让我们进货,不能折现!也就是我们账上还有35万的货未提!后期我们又进了15万元的货,那我们账上就有20万的货未提!这些账该怎么在利润表和资产负债表里提现出来?该怎么做账?
萍泙^0^
于2018-08-05 16:53 发布 1174次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-08-05 21:39
直接在账上进行账务处理,付款时挂预付账款,回货时凭发票冲预付账款
对于返利,对方如果开具红字发票,就按红字发票做账务处理,如果没有开票,你们只能做收入处理计算销项税。
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预付的货款,挂 应付账款或者预付账款。5万元装修补贴,借:应付、预付 贷 :营业外收入 ,实际提货时,,冲销相应应付或预付。35万中,有5万反应在利润表的营业外收入中。35万全额反应在资产负债表的预付账款(重分类后)中。
2018-06-29 00:05:50
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你做分录的话就做预付,给你们的5万还还吗?你用软件做账的话就自动出报表
2018-08-05 16:21:19
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直接在账上进行账务处理,付款时挂预付账款,回货时凭发票冲预付账款
对于返利,对方如果开具红字发票,就按红字发票做账务处理,如果没有开票,你们只能做收入处理计算销项税。
2018-08-05 21:39:43
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你做分录的话就做预付,给你们的5万还还吗?你用软件做账的话就自动出报表。
2018-08-05 16:21:36
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你好,放在往来账里体现就可以。
2018-08-05 17:42:54
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