送心意

林杰老师

职称中级会计师

2018-08-07 11:52

您好!出口退税的进项税填写在26栏本期认证相符且本期未申报抵扣栏目。

Moon Li 追问

2018-08-07 11:53

28项要填吗?

Moon Li 追问

2018-08-07 11:55

好像说是,用于出口退税申报的发票,就不能再用于抵扣,所以28项也要填,我不确定,麻烦老师帮忙确认下

林杰老师 解答

2018-08-07 11:59

您好! 关于这块的填报各地有些许的差异,我们这边是只需要填写26栏,您可以咨询一下当地税局28栏是否需要填写。

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相关问题讨论
您好!出口退税的进项税填写在26栏本期认证相符且本期未申报抵扣栏目。
2018-08-07 11:52:56
附表二第4行就是你们当期认证的进项税额,认证了4张发票,不含税的金额是200000元,税率是16%,进项税是32000元,因为你们是退税9%,因此7%的税额需要做进项税转出。在附表二第18行 “ 免抵退税办法不得抵扣的进项税额”填写的数据是:14000元,做进项税转出,可以退税的金额是18000元 14000元不得抵扣的进项税额,作进项税转出处理财务会计分录是: 借:主营业务成本14000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2018-08-05 13:03:13
同学你好 这会影响的
2021-06-21 18:27:22
你好,收到发票跟报关单核对无误,就可以勾选退税。 然后报关单的次月就可以申请退税
2022-04-14 20:00:33
您好,1、用于出口退税是只能选择退税的,退税勾选只能勾选当月的和以前月份的,8月6号勾选的7月份进项发票,是不是在填报增值税时就只能填报到税款所属期为8月份的进项税里了吗?是的 2、我8月份申报出口退税,可以把8月开的增值税进项票也申报了吗?就是还没有申报增值税,直接申报出口退税,申报出口退税之前需要在、先申报增值税,8月份开的发票可以申报退税的,您认证了就有信息的。 3、申报出口退税时必须认证进项发票吗?是的,必须认证了才可以申报出口退税的
2019-08-06 12:14:13
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