老师好,一般纳税取得的发票发现有两张异常,现在要 问
借:原材料 贷:进项税转出 答
老师,请问律师事务所律师费预收帐款挂帐超一年,不 问
同学,你好 可以入营业外收入的,写说明就行 答
小规模按次申报,12月份没有销售,还用报采购合同印 问
您好,没有就不用申报,按11月的申报就可以了 答
老师,您好!请问法人自己买下来的档口和房子,用来公 问
等于是租给公司了是吗 答
老师,土地2012年买的1000万 现在带上面的房子一 问
一般纳税人还是小规模的。 答
纯外贸出口企业 一般纳税人一票货的进项发票 在国税网站平台 确认勾选退税 认证了这个进项发票,金额 200000元, 税额32000元,这个货 是出口的,须申请出口退税,退税率为9%就是可以申请退税18000元, 剩下的14000元不退税。现在只是认证进项税票, 就是在国税平台 勾选退税确认,还没有去申请出口退税,计划以后再去申请出口退税。增值税附表二该怎么填报?
答: 您好!出口退税的进项税填写在26栏本期认证相符且本期未申报抵扣栏目。
我是纯外贸企业 一般纳税人我一票货的进项发票 在国税网站平台 确认勾选退税 认证了这个进项发票金额 200000, 税额 32000, 然后附表二上面就自动的填写了本期抵扣的税额,在第2栏。这个货 是出口的,要申请退税的,退税率为9%就是说32000的税额, 只可以退税9%,就是可以申请退税18000元, 剩下的14000元不退税,要做进项税转出。现在只是认证进项税票, 就是在国税平台 勾选退税确认,还没有去申请出口退税,计划这个月或者下个月再去申请。第一次实操,不懂,大脑一片空白,学的也忘光了,麻烦帮我看下,增值税附表二在附件,认证了进项发票(确认勾选退税的)之后, 其中的那个金额和税额 就自动出现在 第2栏了,“本期认证且本期申报抵扣”。不是我填的。以上是具体情况,麻烦帮看下增值税附表二其余该怎么填。
答: 附表二第4行就是你们当期认证的进项税额,认证了4张发票,不含税的金额是200000元,税率是16%,进项税是32000元,因为你们是退税9%,因此7%的税额需要做进项税转出。在附表二第18行 “ 免抵退税办法不得抵扣的进项税额”填写的数据是:14000元,做进项税转出,可以退税的金额是18000元 14000元不得抵扣的进项税额,作进项税转出处理财务会计分录是: 借:主营业务成本14000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问外贸企业出口一批货物,款项未收到,进账发票的退税认证是在什么时候勾选认证啊,勾选退税认证后,申报表怎么填进账发票勾选退税认证完后,什么时候能申请退税
答: 你好,收到发票跟报关单核对无误,就可以勾选退税。 然后报关单的次月就可以申请退税
Moon Li 追问
2018-08-07 11:53
Moon Li 追问
2018-08-07 11:55
林杰老师 解答
2018-08-07 11:59