送心意

何老师

职称,注册会计师,中级会计师,税务师

2018-08-06 13:28

你好,需要充6月份开始建账

1428066640 追问

2018-08-06 13:30

那可不可以从8月份建

何老师 解答

2018-08-06 13:31

从8月开始的,期初余额中需要包含6-7月的业务

1428066640 追问

2018-08-06 13:33

老师,那就是问那个会计要个8月初的余额就可以了,是吧

何老师 解答

2018-08-06 13:35

也可以的,把期初余额确定好,就行了

1428066640 追问

2018-08-06 13:36

谢谢何老师

何老师 解答

2018-08-06 13:37

不用客气,很高兴回答你的提问

1428066640 追问

2018-08-06 13:38

就是不知道从哪里开始,感觉好乱

何老师 解答

2018-08-06 13:39

慢慢来,捋顺就好了。。

1428066640 追问

2018-08-06 13:41

这个厂子的原材料没有具体的账

何老师 解答

2018-08-06 13:41

收集原来的单据,一点一点的找吧,没有太好的办法

1428066640 追问

2018-08-06 13:43

老师,从现在开始,以前的不考虑,可以吗

1428066640 追问

2018-08-06 13:43

材料就在厂区堆放着

何老师 解答

2018-08-06 13:46

只要的建账的期初余额是平的,也可以,等一会在处理材料的问题

1428066640 追问

2018-08-06 13:48

知道了,老师,那我先建账

何老师 解答

2018-08-06 13:48

好的,很高兴回答你的提问

1428066640 追问

2018-08-06 13:49

谢谢何老师,有问题我在问您

何老师 解答

2018-08-06 13:51

不用客气,很高兴回答你的提问

1428066640 追问

2018-08-06 13:55

何老师,外账快计发的是6月份的余额,我的建账启用日期就是7月份,对吧。

何老师 解答

2018-08-06 13:57

是的,你的理解是对的

1428066640 追问

2018-08-06 14:01

谢谢您何老师

何老师 解答

2018-08-06 14:03

不用客气,很高兴回答你的提问

1428066640 追问

2018-08-07 12:18

老师你好,外账会计的帐,有虚的部分

何老师 解答

2018-08-07 12:19

一般内账是真的,外账有些虚的

1428066640 追问

2018-08-07 12:19

我先按她给我的科目余额表建,可以吗

何老师 解答

2018-08-07 12:20

可以的,先把账套建好

1428066640 追问

2018-08-07 12:21

虚的部分咋办呢

何老师 解答

2018-08-07 12:34

先按照账面的建账,虚的部分先挂着,等到内外合并的时候,在修改

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