送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-07 10:49

你好
借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目

四毛呀 追问

2018-08-07 10:56

如果是7月收款并开票,在8月份的时候开了红字发票,和蓝字发票,这样的话怎么做呢

邹老师 解答

2018-08-07 10:57

你好,8月份做一笔收入负数分录,然后做一笔销售正数分录

四毛呀 追问

2018-08-07 11:29

具体分录怎么做呢

邹老师 解答

2018-08-07 11:35

你好
7月份
借;银行存款   贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
8月份 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;银行存款
借;银行存款   贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

四毛呀 追问

2018-08-07 13:40

关于上边的分录我有一点的疑问,就是8月份开红票,然后又重新开了一张发票,这种情况下,会涉及银行的变动么?如果都用银行,会不会造成银行流水的真实性呢

邹老师 解答

2018-08-07 13:41

你好,如果你之前7月份开具发票通过银行存款核算了,那么开具的负数发票也是银行存款科目的

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相关问题讨论
同学,你好 如果收回了发票,就把收回的和开红字的2联放在一起做账
2020-07-11 15:20:51
做正数分录的 红字分录冲销即可 比如借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 做一笔红字分录
2016-05-13 15:02:05
你好 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2018-08-07 10:49:07
这边直接开红字发票 记账联做账。
2020-04-07 10:06:32
你好,可以的 退货开红字发票就可以。红字发票发票联和抵扣联要给对方
2020-03-02 12:09:00
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