送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-08 09:24

你好 ,贷方计入预收账款,然后转为收入核算

红耶 追问

2018-08-08 09:31

伙食费我是根据票据按月统计,有些是补交,有些是提前交。这种情况怎么处理呢?

邹老师 解答

2018-08-08 09:33

你好,补交通过应收账款核算,提前交通过预收账款

红耶 追问

2018-08-08 09:37

可以不用分出来吗,数千张发票要一一分出来,工作量也很大呀

邹老师 解答

2018-08-08 09:43

你好,这个是需要细分的,否则明细余额就会不对的

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相关问题讨论
你好 ,贷方计入预收账款,然后转为收入核算
2018-08-08 09:24:42
你好,借;库存现金等科目 贷;预收账款 借;预收账款 贷;其他业务收入 应交税费
2018-04-24 09:25:38
你好,可以这样做账务处理 借;库存现金等科目 贷;其他业务收入 应交税费
2018-04-24 09:10:44
借银行存款,贷经营收入
2018-09-11 09:53:51
你好,计入预收账款,然后按月转为收入
2018-08-29 17:35:47
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