送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-08 15:34

你好,实际减免就做第二笔分录的

会计学堂辅导老师 追问

2018-08-08 19:05

老师,你好,我们公司请对方做运营管理,费用是100万,只是在我们公司前前后后汇给对方75万之后,对方觉得我们公司有发展前景就又把75万打回给我们公司了,另外欠对方的25万也不用汇了,这100万就算是对方作为股东入股我们公司(没有任何合同,就是口头约定的)。我做的是内账,这应该怎么做分录啊?

邹老师 解答

2018-08-08 19:06

你好, 借;长期股权投资   贷;银行存款

会计学堂辅导老师 追问

2018-08-09 08:25

老师你好,如何整理公司乱账?建新账的初始数据如何得到?

邹老师 解答

2018-08-09 08:26

你好,找出乱账或错账的原因,然后作出相应调整分录就是了 
初始数据就是上一年的期末余额,以及本年各个科目的发生额作为新建帐套的初始数据

会计学堂辅导老师 追问

2018-08-09 08:30

问题以前只有流水账?

邹老师 解答

2018-08-09 08:31

你好,你需要根据之前流水账把相应分录补上才是的

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借;应交税费——未交增值税 贷;应交税费(减免税额) 做这个分录
2018-03-21 13:42:38
您好,不一样,因为财务软件利润表取数就不正确了。
2017-07-11 23:28:47
你好,是可以抵扣的。
2019-02-23 15:20:44
贷:管理费用的 。
2018-06-21 10:29:01
你好,同学,应交税费-应交增值税(减免税费)280要转入应交税费-未交增值税
2020-11-08 16:32:46
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