7月的进项税额大于销项税额,有留底税额,这笔留抵税额要怎么做分录?还有就是有留抵税额的话,做的那笔待抵扣进项税额转出的那个金额是应该要用7月可以抵扣的税额还是要加上留抵的税额?
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于2018-08-09 10:13 发布 1205次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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进项税额大于销项税额,当月末可以不用账务处理,应交税费—应交增值税的余额就是留底的进项税额
2018-08-09 10:14:43
您好:
有留抵的不需要账务处理
2018-10-22 10:08:44
先不抵减,需要交增值税时候再抵减。
2018-10-11 17:07:05
同学你好
对的
这个填写七万
2021-10-09 12:06:38
你好,首先要知道你上期留底是留在哪个子目里的
2021-11-02 07:00:00
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