1、一般人,六月份开了一张发票,增值税是300已经缴纳,在七月份发现此张发票错了,七月份我又开了一张销项负数发票,七月份怎么进行申报增值税,怎么填写申报表,七月份还有别的发票 2、我六月份交的300 元的税额还用退给我企业吗3、我在做 分录时应该怎么做
美豆心情
于2018-08-09 13:58 发布 505次浏览
- 送心意
程小峰老师
职称: 中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
2018-08-09 14:02
您好!开具了负数发票,就相当于将前面那张发票作废了,然后需要向对方将发票收回来,然后入账:先冲红:借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税,金额全部为负数。这个不影响你本月应交税款的。
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你好,是负数发票超过正数发票的金额?
2020-04-08 09:47:27
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你好,按正数发票减去负数发票之后的余额填写 收入
2017-09-27 09:16:56
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您好!开具了负数发票,就相当于将前面那张发票作废了,然后需要向对方将发票收回来,然后入账:先冲红:借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税,金额全部为负数。这个不影响你本月应交税款的。
2018-08-09 14:02:01
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你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35
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你认证不了,根据学员反馈,那之前之前蓝字勾选平台不会出来了
2020-06-16 09:34:47
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美豆心情 追问
2018-08-09 14:14
程小峰老师 解答
2018-08-09 14:15