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会计学堂辅导老师
于2018-08-10 08:33 发布 905次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-08-10 08:34
你好,6 7月份根据原始单据把相应账务补齐就是了
邹老师 解答
2018-08-10 08:37
老师,有个问题咨询你
2018-08-10 08:38
就是,这个月才发现2017年的成本多计提了。我要怎么进行调整,分录怎么做?还有,交季度所得税的时候我的表怎么填
会计学堂辅导老师 追问
2018-08-10 08:39
她从3月开始就没登账,他们有内外帐之分,内账没做分录,我怎么给他整外账?
2018-08-10 08:42
你好,根据外账的原始单据作出相应分录,出具报表就是了
2018-08-10 08:51
老师你好,我想问一下,我司付款2340 手续费3 银行2343 分录是不是借应付2340 手续费3 贷银行2343
2018-08-10 08:52
你好,是的,是这样做分录的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
★ 4.99 解题: 624055 个
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邹老师 解答
2018-08-10 08:37
邹老师 解答
2018-08-10 08:38
会计学堂辅导老师 追问
2018-08-10 08:39
邹老师 解答
2018-08-10 08:42
会计学堂辅导老师 追问
2018-08-10 08:51
邹老师 解答
2018-08-10 08:52