昨天到税局交税,简易增收的税交了6796.30,但百分之十税交拜是上个月的发票做了一个冲红,所以是负数10606.3随后,这个负数税局邦我转到了留抵里去了,如何做这个分录,如何处理业务
林烨
于2018-08-11 11:08 发布 529次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2018-08-11 16:06
你好,我认为税局给你转入了留抵,你可以按正常的冲红进行会计处理。
发票冲红时 借主营业务收入 贷应收账款 应交税费-应交增值税-销项税额 负数
以后再开票时 发生的贷方的正数销项优先冲减上面冲红发票的销项负数,按冲减后的余额计算应交的增值税。
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