送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2018-08-11 16:06

你好,我认为税局给你转入了留抵,你可以按正常的冲红进行会计处理。 
发票冲红时 借主营业务收入 贷应收账款 应交税费-应交增值税-销项税额 负数 
以后再开票时 发生的贷方的正数销项优先冲减上面冲红发票的销项负数,按冲减后的余额计算应交的增值税。

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