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小草
于2018-08-11 17:44 发布 579次浏览
答疑-李老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2018-08-11 17:46
现在八月份,想更正下,那样处理肯定错了吧
小草 追问
答疑-李老师 解答
可以的!等你有销项的时候,抵扣即可!
2018-08-11 17:49
现在要账务处理的调整到应交税费进项税额借方吗
2018-08-11 17:52
你转入应交税费-未交增值税可以
2018-08-11 17:55
负数了
2018-08-11 17:58
是这样的,月底都转入这个科目!
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答疑-李老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
★ 4.96 解题: 2016 个
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