财政拨的专项用途的资金,是不是挂专项应付款,收的时候,借:银行存款 贷:专项应付款 ,支的时候特别是专项活动中产生的,差旅费、工资、办公费,怎么处理?
曾义'
于2018-08-13 09:35 发布 745次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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如果你是要专项资金专帐核算的话,发生的费用,借:专项应付款—差旅费、工资、办公费, 贷:银行存款,但是这个处理不符合会计准则的约定,只符合项目验收的要求
2018-08-13 09:44:58
你好,根据发生的费用正常的计入科目,年底时可以用专项应付款冲该计入科目。现金发生时就要计入
2017-12-21 17:15:29
你好 收到是这样处理
支付借;管理费用等科目 贷银行存款等科目
借;专项应付款 贷;营业外收入
2018-08-13 09:36:33
你好 借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目
借;专项应付款 贷;营业外收入
2018-08-13 09:43:42
你好 收到是这样处理
支付借;管理费用等科目 贷银行存款等科目
借;专项应付款 贷;营业外收入
2018-08-13 09:36:36
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