送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-13 09:36

你好  收到是这样处理 
支付借;管理费用等科目    贷银行存款等科目 
借;专项应付款   贷;营业外收入

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如果你是要专项资金专帐核算的话,发生的费用,借:专项应付款—差旅费、工资、办公费, 贷:银行存款,但是这个处理不符合会计准则的约定,只符合项目验收的要求
2018-08-13 09:44:58
你好,根据发生的费用正常的计入科目,年底时可以用专项应付款冲该计入科目。现金发生时就要计入
2017-12-21 17:15:29
你好 收到是这样处理 支付借;管理费用等科目 贷银行存款等科目 借;专项应付款 贷;营业外收入
2018-08-13 09:36:33
你好 借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目 借;专项应付款 贷;营业外收入
2018-08-13 09:43:42
你好 收到是这样处理 支付借;管理费用等科目 贷银行存款等科目 借;专项应付款 贷;营业外收入
2018-08-13 09:36:36
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