送心意

姜老师

职称高级会计师

2018-08-20 05:53

5月份收到发票做暂估的红冲处理,和暂估的分录一致,金额为负数。然后做发票的正确账务处理。4月份销售如果已经做无票收入确认,那么5月份开出销售发票也要先做无票收入的红冲账务处理,再做发票的账务处。

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