单位因工期延迟,对方单位扣款,发票开具还是原合同金额,汇给我单位也是此金额,只是我单位另付给对方单位扣款,对方单位开了一张标有单位名称的,"非经营性资金往来收据".凭这张收据怎么做分录?
kj_II3AaTxJBejo
于2018-08-20 17:15 发布 1140次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2018-08-20 17:38
你好!
借:营业外支出(工期延迟罚款)
贷:银行存款
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你好
借原材料
应交税费-应交增值税
贷应付账款
借应付账款5000
贷银行存款5000
2021-03-31 19:31:35
你好!
借:营业外支出(工期延迟罚款)
贷:银行存款
2018-08-20 17:38:00
考核款是什么,你给对方的赔偿吗
2018-09-06 21:14:45
1、借:其他应收款
贷:应收账款
2、需要签署项目入股协议书。
2017-11-23 10:08:23
您好!你借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
先开发票的,开具发票的时候确认收入。
2017-10-28 16:24:13
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kj_II3AaTxJBejo 追问
2018-08-20 18:22
蒋飞老师 解答
2018-08-20 18:24