假如公司向外购买东西收到专用发票已拿去税务大厅认证,认证后来之后发现对方开票的是按16%开的票,由于公司购买是在税点没降之前买的,对方应按17%开票给,现在对方已蒋16%的专票拿回去开红字发票,种情况下怎样处理对方开过来的发票
迪恩
于2018-08-21 11:47 发布 557次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2018-08-21 11:58
你好!
1.认证后,正常抵扣进项(16%)
2.根据红字发票做进项转出(16%)
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红字发票不用额认证的
2018-11-13 16:33:03
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好,这个不需要认证的,如果你之前抵扣了增值税,直接做进项转出,在附表二里面填写就可以。
2022-01-20 14:51:16
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你好 红字专票不需要认证的
2019-08-22 17:27:33
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负数发票千万不要认证啊,认证申报不了这个直接在附表2进项税额转出就可以,不要认证,认证这个需要去大厅申报,你系统就申报不进去了
2019-03-23 10:30:51
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让对方做进项税额转出吧,先在系统申请,批准后开具即可
2017-12-07 16:10:01
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蒋飞老师 解答
2018-08-21 12:08