- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-08-21 21:22
你好,你需要按下面几个步骤处理
1,固定资产转为清理
借;固定资产清理 200 固定资产减值准备 50 累计折旧 450 贷;固定资产700
2发生清理费
借;固定资产清理 20 贷银行存款 20
3取得清理收入
借;银行存款 300 贷固定资产清理 300
4把固定资产清理余额结转到营业外收入或支出
借;固定资产清理 80 贷;营业外收入 80
相关问题讨论
您好!
咖啡公司和一般公司的账务处理大致一样
购买咖啡豆
借 原材料
应交税费-进项税额
贷 银行存款/应付账款
生产咖啡
借 主营业务成本
贷 原材料
借 银行存款
贷 主营业务收入
应交税费-销项税额
人工费用
借 主营业务成本
贷 应付职工薪酬
宣传费
借 销售费用
贷 银行存款
其他管理费用
借 管理费用
贷 银行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分录如下:
借:主营业务成本
贷:银行存款或库存现金
2023-02-01 20:09:55
你好
这个是先
借:库存商品
贷:银行存款
然后使用的时候
借:主营业务成本
贷:库存商品
2022-08-18 07:50:40
同学你好
借,管理费用一服务费
贷,银行存款
2022-04-15 09:51:19
借研发支出贷周转材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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