7月份开出发票做外账的分录借:应收账款 1646.39 贷:主营业务收入 1553.2 应交税费-应交增值税-销售税额93.197月份内账也和上面这个外账分录一样做的,内账不是不需要价税分离嘛,8月份怎么做调整,分录怎么写?是不是写一笔借:应交税费-应交增值税-销项税额 93.19 贷:主营业务收入93.19这样对吗?
Sunny
于2018-08-22 12:52 发布 689次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-08-22 12:54
你好,内账不需要做价税分离
你外账分录是正确的
内账可以在外账的基础上做上面的调整分录
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反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04

如果是免税的业务,直接做
借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34

借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
是这样处理的
2017-08-03 15:42:06

肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47

你好
是不是还开了正数发票
2021-02-27 18:26:30
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