公司查出一月份前任会计多缴纳了3000多元的增值税 7月份向国税局申请抵减 本期增值税销项税额 税务局核实同意抵交 应交93000抵减3000实交9000会计分录是什么
韩老师745638125
于2018-08-22 13:51 发布 812次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-08-22 13:54
您好,多缴纳时的分录是,借:应交税费-未交增值税,3000,贷:现金或者银行存款,3000。本月应交分录,借;应交税费-应交增值税-转出未交增值税,93000,贷:应交税费-未交增值税,93000元。交税后,借:应交税费-未交增值税,90000,贷:现金或者银行存款,90000,就平账了。
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息